澳门网投官方网站
2025年单位预算公开
目录
第一部分2025年澳门网投官方网站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于澳门网投官方网站2025年收支预算情况的总体说明
二、关于澳门网投官方网站2025年收入预算情况说明
三、关于澳门网投官方网站2025年支出预算情况说明
四、关于澳门网投官方网站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于澳门网投官方网站2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于澳门网投官方网站2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于澳门网投官方网站2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于澳门网投官方网站2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于澳门网投官方网站2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于澳门网投官方网站2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于澳门网投官方网站2025年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分2025年澳门网投官方网站概况
一、 主要职能
澳门网投官方网站是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要,在2012年初经自治区人民政府批准成立、经国家教育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。学院自1974年6月成立农七师师范学校起,历经五次调整隶属学院、七次更名。
学院占地面积1401.25亩。学院建设总体为“一主一区一基地”:1个主校区、1个特色校区(南校区)、1个产教融合校区(东校区)。在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下,学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校,2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目学校。
学院现有12个教学院(部),有高职高专三年制专业41个,高职五年制专业19个,中职专业4个(2021年起停止招生,目前有在校生)。与塔里木大学联办的“4+0”园林、新疆财经大学联办旅游管理“3+2”本科专业2个。初步形成以应用化工技术专业群、园林技术专业群、虚拟现实技术专业群、机械制造及自动化专业群等4个自治区骨干专业群为核心、以物流管理、建筑工程、护理、现代纺织技术等5个院级优先发展专业群和师范教育、音乐舞蹈等2个特色发展专业群为支撑服务于全疆经济社会发展的专业群布局。
学院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神,围绕人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和国际交流五大职能,按照党建、思政、教学、科研、产教融合(校企合作)、管理、服务、安全稳定八大工作体学院,积极主动抢抓机遇,为实现本科层次职业院校这一奋斗目标而团结奋斗。
二、 机构设置及人员情况
澳门网投官方网站无下属预算单位,下设32个处室,分别是:马克思主义学院、师范教育学院、建筑工程学院、艺术学院(中专部)、机电工程学院、石油与化学工程学院、园林园艺学院、传媒艺术学院、纺织服装学院、护理与健康学院、经济管理学院、通识学院、纪委、党(院)办公室、组织人事部(教师发展中心)、宣传部、统战部、学生工作部、保卫部、教务处、发展规划处(外事办公室)、科研处(产教融合处、教育质量评估中心)、招生与就业指导中心、财务处、培训学院(职业技能培训鉴定中心)、设备资产管理服务中心、图书与大数据中心、哈萨克阿依特斯文化研究中心、离退休职工服务中心、后勤服务中心、工会、团委。
澳门网投官方网站编制数558,实有人数812人,其中:在职458人,减少17人;退休354人,增加14人;离休0人,减少0人。
第二部分2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、本年收入 | 44,031.44 | 201 一般公共服务支出 |
|
1.一般公共预算财政拨款 | 34,728.44 | 202 外交支出 |
|
其中:一般财力 | 31,517.79 | 203 国防支出 |
|
上级一般公共预算安排转移支付 | 3,210.65 | 204 公共安全支出 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
| 205 教育支出 | 44,431.44 |
其中:政府性基金收入 |
| 206 科学技术支出 |
|
上级政府性基金安排转移支付 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
| 208 社会保障和就业支出 |
|
其中:国有资本经营收入 |
| 209 社会保险基金支出 |
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
| 210 卫生健康支出 |
|
4.财政专户核拨 | 7,623.00 | 211 节能环保支出 |
|
5.单位资金 | 1,680.00 | 212 城乡社区支出 |
|
其中:事业收入 |
| 213 农林水支出 |
|
上级补助收入 |
| 214 交通运输支出 |
|
附属单位上缴收入 |
| 215 资源勘探工业信息等支出 |
|
事业单位经营收入 |
| 216 商业服务业等支出 |
|
其他收入 | 1,680.00 | 217 金融支出 |
|
二、上年结转结余 | 400.00 | 219 援助其他地区支出 |
|
1.财政拨款结转 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 221 住房保障支出 |
|
政府性基金预算拨款 |
| 222 粮油物资储备支出 |
|
国有资本经营预算拨款 |
| 223 国有资本经营预算支出 |
|
2.非财政拨款结转结余 | 400.00 | 224 灾害防治及应急管理支出 |
|
其中:财政专户核拨 |
| 227 预备费 |
|
单位资金 | 400.00 | 229 其他支出 |
|
|
| 230 转移性支出 |
|
|
| 231 债务还本支出 |
|
|
| 232 债务付息支出 |
|
|
| 233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 44,431.44 | 支出总计 | 44,431.44 |
表2
单位收入总体情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | ||||||
※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| 总计 | 44,431.44 | 34,728.44 | 31,517.79 | 3,210.65 |
|
|
|
| 7,623.00 | 1,680.00 |
| 400.00 |
205 |
|
| 教育支出 | 44,431.44 | 34,728.44 | 31,517.79 | 3,210.65 |
|
|
|
| 7,623.00 | 1,680.00 |
| 400.00 |
205 | 03 |
| 职业教育 | 44,431.44 | 34,728.44 | 31,517.79 | 3,210.65 |
|
|
|
| 7,623.00 | 1,680.00 |
| 400.00 |
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 600.55 | 600.55 | 174.95 | 425.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 43,830.89 | 34,127.89 | 31,342.84 | 2,785.05 |
|
|
|
| 7,623.00 | 1,680.00 |
| 400.00 |
表3
单位支出总体情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | ||||||
科目 | 支出预算 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | |
|
|
| 总计 | 44,431.44 | 24,515.00 | 19,916.44 | |
205 |
|
| 教育支出 | 44,431.44 | 24,515.00 | 19,916.44 | |
205 | 03 |
| 职业教育 | 44,431.44 | 24,515.00 | 19,916.44 | |
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 600.55 |
| 600.55 | |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 43,830.89 | 24,515.00 | 19,315.89 | |
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位:澳门网投官方网站 |
| 单位:万元 | ||||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||
一、财政拨款(补助) | 34,728.44 | 201 一般公共服务支出 |
|
|
|
| ||
一般公共预算 | 34,728.44 | 202 外交支出 |
|
|
|
| ||
政府性基金预算 |
| 203 国防支出 |
|
|
|
| ||
国有资本经营预算 |
| 204 公共安全支出 |
|
|
|
| ||
|
| 205 教育支出 | 34,728.44 | 34,728.44 |
|
| ||
|
| 206 科学技术支出 |
|
|
|
| ||
|
| 207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| ||
|
| 208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
| ||
|
| 209 社会保险基金支出 |
|
|
|
| ||
|
| 210 卫生健康支出 |
|
|
|
| ||
|
| 211 节能环保支出 |
|
|
|
| ||
|
| 212 城乡社区支出 |
|
|
|
| ||
|
| 213 农林水支出 |
|
|
|
| ||
|
| 214 交通运输支出 |
|
|
|
| ||
|
| 215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| ||
|
| 216 商业服务业等支出 |
|
|
|
| ||
|
| 217 金融支出 |
|
|
|
| ||
|
| 219 援助其他地区支出 |
|
|
|
| ||
|
| 220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| ||
|
| 221 住房保障支出 |
|
|
|
| ||
|
| 222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
| ||
|
| 223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||
|
| 224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| ||
|
| 227 预备费 |
|
|
|
| ||
|
| 229 其他支出 |
|
|
|
| ||
|
| 230 转移性支出 |
|
|
|
| ||
|
| 231 债务还本支出 |
|
|
|
| ||
|
| 232 债务付息支出 |
|
|
|
| ||
|
| 233 债务发行费用支出 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
收入总计 | 34,728.44 | 支出总计 | 34,728.44 | 34,728.44 |
|
| ||
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | ||||||
科目 | 一般公共预算支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | |
|
|
| 总计 | 34,728.44 | 22,918.00 | 11,810.44 | |
205 |
|
| 教育支出 | 34,728.44 | 22,918.00 | 11,810.44 | |
205 | 03 |
| 职业教育 | 34,728.44 | 22,918.00 | 11,810.44 | |
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 600.55 |
| 600.55 | |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 34,127.89 | 22,918.00 | 11,209.89 | |
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | |||||
科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | |||||
※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | |
|
| 总计 | 22,918.00 | 17,000.00 | 5,918.00 | |
301 |
| 工资福利支出 | 16,544.99 | 16,544.99 |
| |
301 | 01 | 基本工资 | 2,874.12 | 2,874.12 |
| |
301 | 02 | 津贴补贴 | 938.46 | 938.46 |
| |
301 | 03 | 奖金 | 1,191.29 | 1,191.29 |
| |
301 | 07 | 绩效工资 | 7,207.26 | 7,207.26 |
| |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,147.30 | 1,147.30 |
| |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 434.96 | 434.96 |
| |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 572.96 | 572.96 |
| |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 78.88 | 78.88 |
| |
301 | 13 | 住房公积金 | 1,342.33 | 1,342.33 |
| |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 757.43 | 757.43 |
| |
302 |
| 商品和服务支出 | 5,918.00 |
| 5,918.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 60.00 |
| 60.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 93.06 |
| 93.06 | |
302 | 05 | 水费 | 280.00 |
| 280.00 | |
302 | 06 | 电费 | 280.00 |
| 280.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 160.00 |
| 160.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 822.46 |
| 822.46 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 1,130.36 |
| 1,130.36 | |
302 | 11 | 差旅费 | 180.00 |
| 180.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 50.00 |
| 50.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 145.00 |
| 145.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 110.00 |
| 110.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 25.00 |
| 25.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,582.12 |
| 2,582.12 | |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 455.01 | 455.01 |
| |
303 | 02 | 退休费 | 330.91 | 330.91 |
| |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 124.10 | 124.10 |
| |
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| 总计 |
| 11,810.44 | 116.05 | 1,887.00 | 3,703.89 |
|
| 6,103.50 |
|
|
|
|
205 |
|
| 教育支出 |
| 11,810.44 | 116.05 | 1,887.00 | 3,703.89 |
|
| 6,103.50 |
|
|
|
|
205 | 03 |
| 职业教育 |
| 11,810.44 | 116.05 | 1,887.00 | 3,703.89 |
|
| 6,103.50 |
|
|
|
|
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金 | 68.34 |
| 68.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-中职教育学生家庭经济困难学生免学费 | 86.00 |
| 86.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-中职教育学生家庭经济困难学生国家助学金 | 20.61 |
|
| 20.61 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费——中职助学金 | 124.34 |
|
| 124.34 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费——中职免学费 | 294.00 |
| 294.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——中等职业免教材 | 7.26 |
| 7.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-自治区学生阳光体育竞赛项目 | 8.00 |
| 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-高校本专科、研究生国家助学金自治区配套 | 409.81 |
|
| 409.81 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-大学生医疗补助 | 107.00 |
|
| 107.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-自治区职业教育专项资金 | 80.00 |
| 58.00 |
|
|
| 22.00 |
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | 116.05 | 116.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-自治区大学生实习支教计划 | 52.40 |
| 0.90 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-高校学生伙食补助资金 | 357.38 |
|
| 357.38 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 | 534.20 |
|
| 534.20 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年自治区年初预算项目资金-年初生均拨款预算项目 | 6,760.00 |
| 1,318.50 |
|
|
| 5,441.50 |
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费——高等教育资助(服义务兵役退役士兵、直招士官学费补助经费) | 42.76 |
|
| 42.76 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费——研究生国家奖学金、本专科励志奖学金 | 325.87 |
|
| 325.87 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费——研究生国家助学金、本专科国家助学金 | 1,730.42 |
|
| 1,730.42 |
|
|
|
|
|
|
|
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 686.00 |
| 46.00 |
|
|
| 640.00 |
|
|
|
|
表8
政府性基金预算支出情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
澳门网投官方网站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
澳门网投官方网站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | |||
“三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | ||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||
※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 |
|
|
|
|
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
公务用车购置及运行费(小计) |
|
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
|
|
澳门网投官方网站2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。
表11
上年结转结余情况明细表
编制单位:澳门网投官方网站 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
总计 | 400.00 |
|
|
|
| 400.00 |
|
| 400.00 | ||
澳门网投官方网站 | 400.00 |
|
|
|
| 400.00 |
|
| 400.00 | ||
2025年部门预算非财政拨款项目-还本付息贷款类项目 | 400.00 |
|
|
|
| 400.00 |
|
| 400.00 | ||
第三部分2025年单位预算情况说明
一、 关于澳门网投官方网站2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则,澳门网投官方网站2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算44,431.44万元。
收入预算包括:一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。
支出预算包括:教育支出。
二、 关于澳门网投官方网站2025年收入预算情况说明
澳门网投官方网站单位收入预算44,431.44万元,其中:
一般公共预算31,517.79万元,占70.94%,比上年预算增加6,036.88万元,增长23.69%,主要原因是:1.生均拨款标准提高,导致一般公共预算资金增加。2.各类专项资金较上年有所增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金3,210.65万元,占7.23%,比上年预算增加148.81万元,增长4.86%,主要原因是国家奖助学金的标准提高,拨付的资金有所增加。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政专户(教育收费)7,623.00万元,占17.16%,比上年预算减少4,312.00万元,下降36.13%,主要原因是2025年财政专户(教育收费)安排较上年有所减少。
单位资金1,680.00万元,占3.78%,比上年预算减少768.00万元,下降31.37%,主要原因是2025年单位资金中援疆资金投入有所减少。
财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少585.91万元,下降100.00%,主要原因是上年财政拨款结转资金不在预算内。
非财政拨款结转结余400.00万元,占0.90%,比上年预算减少100.00万元,下降20.00%,主要原因是上年非财政拨款结转结余资金安排有所减少。
三、 关于澳门网投官方网站2025年支出预算情况说明
澳门网投官方网站2025年支出预算44,431.44万元,其中:
基本支出24,515.00万元,占55.17%,比上年预算减少1,050.35万元,下降4.11%,主要原因是压缩各项经费开支,商品服务支出预算较上年预算有所减少,导致基本支出预算较上年预算有下降。
项目支出19,916.44万元,占44.83%,比上年预算增加1,470.13万元,增长7.97%,主要原因是按照单位工作安排,新增预算项目,增加项目支出预算。
四、 关于澳门网投官方网站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算34,728.44万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算财政拨款34,728.44万元。
一般公共预算支出包括:教育支出34,728.44万元,主要用于学院保工资、保运转支出22918万元;各类奖助学金等中央和自治区财政专项资金5050.44万元;生均拨款安排的提升学院办学能力项目资金6760万元。
五、 关于澳门网投官方网站2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门网投官方网站2025年一般公共预算财政拨款合计34,728.44万元,其中:基本支出22,918.00万元,比上年预算减少911.30万元,下降3.82%,主要原因是压缩各项经费开支,其中商品服务支出预算较上年预算有所减少,导致基本支出预算较上年预算有下降。
项目支出11,810.44万元,比上年预算增加7,096.99万元,增长150.57%,主要原因是:1.生均拨款安排的提升学院办学能力项目资金6760万元,导致项目支出大幅增加。2.各类专项资金较上年有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出(类)34,728.44万元,占100.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2025年预算数为600.55万元,比上年预算减少169.31万元,下降21.99%,主要原因是中职学生人数减少,导致预算有所减少。
2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2025年预算数为34,127.89万元,比上年预算增加6,471.00万元,增长23.40%,主要原因是:1.生均拨款标准提高,导致一般公共预算资金增加。2.各类专项资金较上年有所增加。
3.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少116.00万元,下降100.00%,主要原因是2025年大学生医疗补助的功能科目变更。
六、 关于澳门网投官方网站2025年一般公共预算基本支出情况说明
澳门网投官方网站2025年一般公共预算基本支出22,918.00万元,其中:
人员经费17,000.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5,918.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 关于澳门网投官方网站2025年一般公共预算项目支出情况说明
(一)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-自治区学生阳光体育竞赛项目
设立的政策依据:自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》(新党办发〔2021〕15号)
预算安排规模:8.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额8万元,用于排球比赛裁判员的裁判费和其他各类比赛支出。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(二)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-高校本专科、研究生国家助学金自治区配套
设立的政策依据:自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发(新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法)的通知》(新财规〔2021〕13号)
预算安排规模:409.81万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额409.81万元,用于在校大学生国家助学金发放。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:高职学生1100人
补贴标准:国家助学金有3档,分别是4700元、3700元、2700元
补贴范围:家庭经济困难学生
补贴方式:补贴给家庭经济困难、建档立卡的学生
发放程序:严格遵守助学金发放程序,经评选、公示,通过新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到学生社保卡帐户中
受益人群和社会效益:家庭经济困难的学生,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(三)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-大学生医疗补助
设立的政策依据:自2010年,为解决自治区各高校大学生医疗补助经费不足问题,根据自治区党委、人民政府相关政策,设立自治区大学生医疗补助专项
预算安排规模:107.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额107万元,用于在校大学生参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:高职学生17833人
补贴标准:标准60元/人
补贴范围:参加城乡居民基本医疗保险的在校生
补贴方式:补贴给参加城乡居民基本医疗保险的学生
发放程序:按要求直接发放至参加城乡居民基本医疗保险的学生银行卡中
受益人群和社会效益:在校学生,减轻学生家庭负担
(四)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-自治区职业教育专项资金
设立的政策依据:新疆维吾尔自治区职业教育专项资金管理办法(试行)
预算安排规模:80.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额80万元,用于骨干专业群建设资金60万元,产教融合实训基地20万元
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(五)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-自治区高校班主任、辅导员补贴经费
设立的政策依据:《自治区高校班主任辅导员补贴经费使用管理办法(试行)》(新教人〔2021〕26号)
预算安排规模:116.05万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额116.05万元,用于辅导员和班主任岗位补贴
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:辅导员93人,班主任368人
补贴标准:班主任按照每人每月生均10元的标准计算,其中自治区财政5元,各学校配套5元,按十个月计发,辅导员每人每月为300元,按十个月计发
补贴范围:班主任、辅导员
补贴方式:按要求补贴给在职的班主任和辅导员
发放程序:直接按月发放至班主任、辅导员津贴中
受益人群和社会效益:班主任、辅导员,使队伍更加稳固,思想政治教育水平进一步提高,充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用
(六)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-自治区大学生实习支教计划
设立的政策依据:根据教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》(教师〔2007〕4号)
预算安排规模:52.40万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额52.4万元,用于补充2024年实习支教缺口资金和2025年实习支教学生和指导老师的生活补贴、人身意外伤害保险、交通费
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:2024年预计选派学生90人,指导教师2人
补贴标准:实习支教学生生活补贴3000元/学期,人身意外伤害保险100元/人/学期,往返一次交通区内院校400元/人/学期;实习指导教师生活补贴3000元/学期。
补贴范围:预计选派的学生、指导教师
补贴方式:补贴给选派的实习学生和指导教师
发放程序:每月按时补贴至学生、教师银行卡中
受益人群和社会效益:预计选派的学生和指导教师,缓解教师短缺的突出矛盾,同时提高澳门网投学生教学实践能力
(七)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-高校学生伙食补助资金
设立的政策依据:按照自治区财政厅、教育厅《关于印发(自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法)的通知》(新财教〔2016〕285号)
预算安排规模:357.38万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额357.38元,用于学生伙食补助
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(八)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金
设立的政策依据:自治区财政厅、教育厅《新疆维吾尔自治区人民政府高校励志奖学金管理办法》(新财教〔2017〕275号)
预算安排规模:534.20万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额534.2万元,用于大学生助学金和励志奖学金发放。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:高职学生2000人
补贴标准:自治区人民政府励志奖学金,按照每生每年6000元测算;自治区人民政府助学金,按照生均2000元标准测算
补贴范围:家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生
补贴方式:补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生
发放程序:严格遵守助学金发放程序,经评选、公示,发放到学生银行卡中
受益人群和社会效益:减轻家庭经济困难学生的经济负担,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(九)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金
设立的政策依据:《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法〉的通知》(新财教〔2018〕263号)
预算安排规模:68.34万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额68.34万元,用于学院日常运转经费和学生教材费。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(一十)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-中职教育学生家庭经济困难学生免学费
设立的政策依据:自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发(新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法)的通知》(新财规〔2021〕13号)
预算安排规模:86.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额86万元,用于学院基础设施运作经费
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(一十一)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-中职教育学生家庭经济困难学生国家助学金
设立的政策依据:自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发(新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法)的通知》(新财规〔2021〕13号)
预算安排规模:20.61万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额20.61万元,用于中职学生助学金发放。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:中职学生103人
补贴标准:平均标准2000元/人
补贴范围:生源地为南疆四地州学生及其他涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生
补贴方式:补贴给家庭经济困难、建档立卡的学生
发放程序:严格遵守助学金发放程序,经评选、公示,通过新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到学生社保卡帐户中
受益人群和社会效益:家庭经济困难的学生,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(一十二)项目名称:2025年自治区年初预算项目资金-年初生均拨款预算项目
设立的政策依据:自治区党委办公厅、人民政府印发《新疆维吾尔自治区加快推进教育强区建设三年行动方案(2023-2025年)》及自治区人民政府印发《自治区高校工作会议纪要》(新政阅﹝2016﹞44号)
预算安排规模:6,760.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额6760万元,用于学院提升办学能力项目设备购置和装修维护
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(一十三)项目名称:提前下达2025年中央学生资助补助经费——高等教育资助(服义务兵役退役士兵、直招士官学费补助经费)
设立的政策依据:《财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)
预算安排规模:42.76万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额42.76万元,用于服兵役资助资金
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:服兵役学生43人
补贴标准:平均标准3300元/人
补贴范围:服义务兵役退役士兵的学生
补贴方式:补贴给服义务兵役退役士兵高职学生
发放程序:严格遵守发放程序,通过新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到学生社保卡帐户中
受益人群和社会效益:服义务兵役退役士兵学生,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(一十四)项目名称:提前下达2025年中央学生资助补助经费——中职助学金
设立的政策依据:《财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)
预算安排规模:124.34万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额124.34万元,用于中职学生助学金发放
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:中职学生621人
补贴标准:平均标准2000元/人
补贴范围:生源地为南疆四地州学生及其他涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生
补贴方式:补贴给家庭经济困难、建档立卡的学生
发放程序:严格遵守助学金发放程序,经评选、公示,通过新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到学生社保卡帐户中
受益人群和社会效益:建档立卡学生,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(一十五)项目名称:提前下达2025年中央学生资助补助经费——中职免学费
设立的政策依据:《财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)
预算安排规模:294.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额294万元,用于学院基础设施等运作经费。
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(一十六)项目名称:提前下达2025年中央学生资助补助经费——研究生国家奖学金、本专科励志奖学金
设立的政策依据:《财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)
预算安排规模:325.87万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额325.87万元,用于国家奖学金、励志奖学金发放
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:高职学生522人
补贴标准:国家奖学金10000元;国家励志奖学金6000元
补贴范围:品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生
补贴方式:补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生
发放程序:严格遵守助学金发放程序,经评选、公示,发放到学生银行卡中
受益人群和社会效益:品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(一十七)项目名称:提前下达2025年中央学生资助补助经费——研究生国家助学金、本专科国家助学金
设立的政策依据:《财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)
预算安排规模:1,730.42万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额1730.42万元,用于国家助学金发放
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
资金来源:财政拨款资金
补贴人数:高职学生4677人
补贴标准:国家助学金标准分3档,分别是4700元、3700元、2700元
补贴范围:家庭经济困难的学生
补贴方式:补贴给家庭经济困难、建档立卡的学生
发放程序:严格遵守助学金发放程序,经评选、公示,通过新疆惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到学生社保卡帐户中
受益人群和社会效益:家庭经济困难的学生,减轻家庭经济困难学生的经济负担
(一十八)项目名称:提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金
设立的政策依据:财政部教育部《关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕270号)
预算安排规模:686.00万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额686万元,用于教学仪器设备投入640万元,1+X证书制度试点投入46万元
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
(一十九)项目名称:提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——中等职业免教材
设立的政策依据:《财政部教育部关于印发〈新疆西藏等地区教育特殊补助资金管理办法〉的通知》
预算安排规模:7.26万元
项目承担单位:澳门网投官方网站
资金分配情况:项目总额7.26万元,用于学生教材费
资金执行时间:2025年1月1日—2025年12月31日
八、 关于澳门网投官方网站2025年政府性基金预算拨款情况说明
澳门网投官方网站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于澳门网投官方网站2025年国有资本经营预算拨款情况说明
澳门网投官方网站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于澳门网投官方网站2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
澳门网投官方网站2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位在2025年未安排财政拨款因公出国(境)费支出;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位在2025年未安排财政拨款公务用车购置费支出;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位在2025年未安排财政拨款公务用车运行费支出;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位在2025年未安排财政拨款公务接待费支出。
十一、 关于澳门网投官方网站2025年上年结转结余预算情况说明
澳门网投官方网站2025年上年结转结余400.00万元,包括:财政拨款0.00万元,非财政拨款400.00万元,其中:
1.2025年部门预算非财政拨款项目-还本付息贷款类项目400.00万元,主要用于:归还专项债利息费用。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
澳门网投官方网站2025年的事业单位运行经费财政拨款预算5,918.00万元,比上年预算减少1,126.00万元,下降15.99%,主要原因是我单位整体压缩各项经费开支。
(二) 政府采购情况
2025年,澳门网投官方网站政府采购预算14,146.36万元,其中:政府采购货物预算6,057.79万元,政府采购工程预算5,311.88万元,政府采购服务预算2,776.70万元。
2025年,澳门网投官方网站面向中小企业预留政府采购项目预算金额12,901.95万元,小微企业预留政府采购项目预算金额7,432.68万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底,澳门网投官方网站占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋314,609.96平方米,价值73,831.57万元。
2.车辆10辆,价值222.84万元;其中:一般公务用车8辆,价值131.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值91.84万元。
3.办公家具价值133.17万元。
4.其他资产价值16,367.92万元。
单位价值50万元以上大型设备7台,单位价值100万元以上大型设备2台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
当年预算安排项目共19个,其中:财政拨款项目涉及预算金额11,810.44万元;非财政拨款项目涉及预算金额7,706.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 | 澳门网投官方网站 | ||||||||
项目名称 | 2025年澳门网投官方网站非财政拨款项目 | 项目负责人 | 严若桦、张卫华 | ||||||
项目资金(万元) | 年度预算总额 | 7,706.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 7,706.00 | |||
项目总体目标 | 安排基建维修项目3515.76万元,有效提升学院整体办学条件;安排还本付息1452万元,能够按时还款,有效化解财务风险。安排607.24万元助学金及伙食补助配套资金,缓解学生家庭困难,有效提升学生积极性;安排2131万元用于学院运转经费,以提升学院教职工教学技能和专业素养,更好地服务学生的学习成长,从而提升学院整体教学和服务质量。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
产出指标 | 数量指标 | 助学金人数 | >=3000人 | 计划标准 | 4000人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
采购设备数量 | >=200个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
工程建设数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
外出培训人数 | >=200人 | 计划标准 | 200人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
还款次数 | >=6次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
伙食补助学生人数 | >=10000人 | 计划标准 | 14000人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
质量指标 | 工程建设验收合格率 | >=90% | 计划标准 | 0.9 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | 0.9 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
时效指标 | 还本付息逾期时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购置书架标准 | <=9000元/套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
培训标准 | <=550元/人/天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
伙食补助标准 | =20元/人/月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | |||
每次还款金额 | =73-561万元/次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
助学金补助标准 | =200-10000元/人/年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=14000人 | 计划标准 | 14000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
有效减轻学生经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 | 0.9 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 | 澳门网投官方网站 | ||||||||
项目名称 | 澳门网投官方网站提升办学能力项目 | 项目负责人 | 张瑜、张卫华、严若桦 | ||||||
项目资金(万元) | 年度预算总额 | 6,760.00 | 其中:财政拨款 | 6,760.00 | 其他资金 | 0.00 | |||
项目总体目标 | 通过进行实验实训设备、教学设备等采购;教学楼等维修维护,提升教职工教学能力和学生技能培训,提升学院内涵式发展,确保各类教学业务开展,提升教师职业能力,保障实训楼、教学楼、宿舍楼正常运转等,以满足学院发展需求。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
产出指标 | 数量指标 | 维修项目数量 | >=19个 | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
维修面积 | >=20000平方米 | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
采购教学仪器、设备数量 | >=1000套 | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
采购图书数量 | >=4万册 | 计划标准 |
| 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
采购家具数量 | >=500件 | 计划标准 |
| 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
信息化运维数量 | >=3个 | 计划标准 |
| 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
办公设备数量 | >=200件 | 计划标准 |
| 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ||
设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
政府采购率 | >=95% | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 维修面积平均标准 | <=1500元/平方米 | 计划标准 |
| 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
教学仪器、设备平均标准 | <=3.70万元/套 | 计划标准 |
| 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
图书平均标准 | <=42元/册 | 计划标准 |
| 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
家具平均标准 | <=0.60万元/套 | 计划标准 |
| 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
信息化运维平均标准 | <=140万元/个 | 计划标准 |
| 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
办公设备平均价格标准 | <=0.60万元/台 | 计划标准 |
| 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=14000人 | 计划标准 |
| 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | 计划标准 |
| 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | |
(五) 其他需说明的事项
本次不予公开项目18个,涉及资金5050.44万元,其中中央转移支付项目7个,涉及资金3210.65万元,已由教育厅部门公开;教育厅项目11个,涉及资金1839.79万元,已由教育厅公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
澳门网投官方网站
2025年02月12日



